职位描述
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岗位职责:
1、负责内部各业务模块管理稽查、监督和审核;
2、负责与被审计的业务部门进行沟通、审计资料的收集和整理、对审计业务的真实性、完整性如实的反映,形成审计报告;
3、在完成审计任务后,及时做好审计资料的收集、立卷、归档工作。
4、上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科,审计、财务管理、会计、税务等相关专业,具备良好职业操守,作风严谨,具有良好的沟通能力、团队协作能力和解决问题能力;
2、对内部审计工作感兴趣,具有业务分析能力,熟悉财务会计审计等相关知识和政策法规。